清廉护航“医”路,监督守护民生。在清廉医院建设进程中,内部审计作为医院经济运营与内部管理监督的关键机制,贯穿于医院发展的各个环节,是推动医院高质量发展、筑牢廉政防线的重要保障。
近年来,公安县人民医院紧扣清廉医院建设核心目标,严格落实国家卫健委关于清廉医院建设的相关标准,以强化内部审计工作为突破口,通过完善制度体系、优化审计模式、聚焦关键环节,在运营效率、医疗质量保障、廉政风险防控等方面取得了显著成效,全面增强了医院的核心竞争力。

聚焦廉政风险“关键点” 筑牢监督“防火墙”
公安县人民医院内审部门始终坚持问题导向,紧扣医院运营管理实际,精准锁定廉政风险高发领域,重点关注医用耗材管理、设备物资采购、基建项目跟踪审计、“三公”经费使用、固定资产管理等关键环节,将审计监督关口前移,实现对重点业务、高风险领域的监督全覆盖,确保监督不缺位、不松懈。对审计中发现的问题,及时下达整改通知书,并通过定期“回头看”、出具专项审计报告等方式形成闭环管理,切实杜绝整改形式主义,推动风险隐患得到实质性化解,为医院规范管理、安全运行提供坚实保障。
构建全流程审计“防护网” 激活内控“新动能”
为形成覆盖全面、运行有效的廉政风险防控体系,公安县人民医院内审部门持续完善事前、事中、事后的全过程审计工作模式,充分发挥内部控制查漏补缺、提质增效的作用,从多个维度筑牢清廉根基:一是加强财务收支管理,规范财务行为、防范资金风险、提升国有资产管理效能,及时发现并整改财务收支的合规性问题,确保资金使用合法合规;二是收紧“三公经费”管理,严格把控报销标准,对报销的流程及附加资料的真实性进行审核;三是加强经济合同管理,对合同签订、履行等环节实施常态化审计,提出合理建议,推动合同管理透明规范;四是紧盯重大经济事项,对采购、招投标等关键环节,全程参与、监督并不断优化流程;四是强化基建项目跟踪审计,形成第三方审计机构与外部专家库,实现成本精准管控,提高资金使用效益;五是规范外出进修、继续教育等经费管理,完善费用审批、报销流程,严格把控资金浪费和违规支出。公安县人民医院内审部门坚持“日常监督夯基础,专项审计破难点”的工作思路,不断迭代审计标准化流程,推动各专项审计工作完成“从无到有,从有到精”的跨越。
延伸监督服务“触角” 厚植清廉“民生情”
内部审计不仅是“监督者”,更是“服务者”。公安县人民医院内审部门主动将监督触角延伸至医疗服务全过程,确保诊疗活动符合行业标准与制度要求,持续提升服务质量与患者就医体验,助力医院树立清廉行医、诚信服务的良好形象。同时,内审部门积极下沉医共体单位,深入基层一线,协助内部审核、规范日常管理、化解潜在风险,推动清廉理念向纵深延伸,实现监督与服务的有机统一,让内部审计真正成为守护民生利益的温暖力量。
审以正心,计以护航。内部审计作为推动清廉医院建设的重要手段,对于提升医院管理水平、增强核心竞争力具有不可替代的意义。公安县人民医院将持续立足清廉医院建设总目标,紧扣国家“十五五”内审工作部署与医院战略发展要求,聚焦高质量发展与风险防控,将降本增效、合规经营作为常态化监督重点,推动医院医疗服务向更高质量、更高效率的方向迈进,为人民群众提供更加优质、安全的医疗服务。
(高梓仪)